Doel 2.3.1 We versterken de toegang tot jeugdhulp zodat jongeren en hun ouders ondersteuning krijgen die zo zwaar is als nodig en zo licht als kan

Activiteiten (tekst uit Begroting 2019)

  • Doorontwikkeling Sociaal Wijkteam: realisatie van het besluit tot integratie van schoolmaatschappelijk werk op scholen voortgezet onderwijs in een stedelijk team jeugd- en gezinswerkers onder Sociaal Wijkteam.
  • Uitvoeren transformatiethema toegang: inzet jeugd- en gezinswerker ondersteund door GZ-deskundige bij huisarts(praktijken) en ondersteuningsteam scholen primair en voortgezet onderwijs.
  • Uitvoeren 'Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp': versterken preventie op school en samenwerking in het ondersteuningsteam op school rondom passend onderwijs en ondersteuning vanuit het brede sociaal domein (inclusief jeugdhulp), preventief en curatief.

Toelichting op realisatie activiteiten

De integratie van schoolmaatschappelijk werk en toegang jeugdhulp bij Sociaal Wijkteam Zwolle is per 1 januari 2019 gerealiseerd. Vanaf 2019 werken we samen met alle scholen PO en VO en met het grootste deel van de huisartsen.
In 2019 is op basis van landelijke richtlijnen de aanpak drang beëindigd en daarmee de inzet van GI’s. De rol om gedwongen jeugdhulp zoveel mogelijk te voorkomen, is overgenomen door Sociaal Wijkteam Zwolle. Voor consultatie en advies zijn nieuwe afspraken gemaakt met de GI’s.

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

  • De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2019, opgedeeld naar:
    • Vastgestelde begroting 
    • Begrote kredieten die in 2019 via exploitatie worden verantwoord
    • Vastgestelde begrotingswijzigingen
  • De jaarrekeningcijfers
  • Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten

Lasten

Baten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo

Vastgestelde begroting

3.103.074

0

0

0

+ mutaties projecten

0

0

0

0

+ begrotingswijzigingen

2.112.440

0

0

1.181.000

Begroting t/m december

5.215.514

0

0

1.181.000

- Jaarrekening

4.974.667

0

0

1.181.000

Gerealiseerd resultaat Doel 2.3.1

240.847

0

0

0

Saldo

240.847

Toelichting financiële verschilanalyse

De uitgaven zijn in 2019 € 240.847 lager dan geraamd waardoor een positief resultaat van € 240.847 wordt gerealiseerd.

De belangrijkste oorzaken zijn:

  • Lagere kosten gemeentelijke bijdrage aan RSJ IJsselland
  • Lagere kosten uitvoering drang. In 2019 zijn we gestopt met het uitvoeren van drang in jeugdhulp, uitgevoerd door de GI's. In plaats daarvan is deskundigheid en capaciteit toegevoegd aan Sociaal Wijkteam Zwolle om in situaties waarin de veiligheid in het geding is en een gedwongen opname dreigt, met betrokken van gezin te zoeken naar andere oplossingen waardoor zo'n gedwongen opname niet nodig is. In de pilot is rekening gehouden met extra kosten voor consultatie en advies. In 2019 is hiervan minder gebruik gemaakt dan voorzien.

Kredieten (tekst uit Begroting 2019)

Dit doel bevat in de Begroting 2019 geen projecten waarover gerapporteerd wordt.

Toelichting realisatie kredieten

Niet van toepassing, dit doel bevat in de begroting en rekening 2019 geen projecten.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2019 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten.

Project

Omvang krediet tot en met 2019

Gerealiseerd tot en met 2018

Bestedingen 2019

Restantkrediet
31 december 2019

Niet van toepassing

Totaal

-

-

-

-

Toelichting kredieten

Niet van toepassing, dit doel bevat in de begroting en rekening 2019 geen projecten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 09:56:41 met de export van 07/01/2020 09:51:59